收到抵扣联要怎么处理?可以用抵扣联做账吗?
来源:财务网    时间:2023-03-20 16:35:39

1.抵扣完的发票放在一起,并打印出进项抵扣明细。

2.拿出装订的封面,根据进项发票的厚度包装好抵扣联。

3.整理好的抵扣联用夹子夹起来,订书机装订好。(如果抵扣联过多的话,就要用针线装订了。

可以用抵扣联做账吗

可以。 用发票抵扣联做账需要注意:如果不隔月,是要将发票联和抵扣联一并退还销售方,销售方可以在防伪税控系统中作废并重新开具正确的发票给你方,账务按正常的程序进行处理。 如果隔月,你方也要将发票联和抵扣联一并退还销售方,并出具拒收证明加盖单位公章,由对方持拒收证明和红字申请单去对方主管局申请红字通知单,并根据红字通知单开具红字发票,再重新开具正确的发票给你方。 由于你方在上月已收到货,所以账务上应作暂估入库,次月红冲,收到重新开具的发票.

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